Постановление Администрации городского округа Похвистнево Самарской области от 25.09.2015 N 1404 "Об утверждении муниципальной программы "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры и благоустройства территории городского округа Похвистнево Самарской области" на 2016 - 2019 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОХВИСТНЕВО
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 сентября 2015 г. № 1404

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОХВИСТНЕВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ"
НА 2016 - 2019 ГОДЫ


В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь распоряжением Администрации городского округа Похвистнево от 02.03.2015 № 82-р "О подготовке проектов муниципальных программ или внесение изменений в существующие муниципальные программы городского округа Похвистнево", Уставом городского округа Похвистнево, Администрация городского округа Похвистнево постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры и благоустройства территории городского округа Похвистнево Самарской области" на 2016 - 2019 годы.
2. Установить, что к расходным обязательствам городского округа Похвистнево Самарской области относятся мероприятия муниципальной программы, указанной в п. 1 настоящего Постановления.
3. Установить, что расходные обязательства городского округа Похвистнево Самарской области, возникающие в результате принятия настоящего Постановления, исполняются городским округом за счет средств местного и областного бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке Главному управлению градостроительства и коммунального хозяйства Администрации городского округа Похвистнево и муниципальному бюджетному учреждению "Трансстройсервис" как получателям бюджетных средств на реализацию программных мероприятий.
4. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Похвистневский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Похвистнево.
5. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
6. С 1 января 2016 года признать утратившими силу постановления Администрации городского округа Похвистнево:
- от 06.11.2014 № 1739 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие улично-дорожной сети городского округа Похвистнево Самарской области" на 2015 - 2019 годы;
- от 18.12.2014 № 2006 "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство территории городского округа Похвистнево Самарской области" на 2015 - 2019 годы;
- от 06.11.2014 № 1740 "Обращение с отходами на территории городского округа Похвистнево Самарской области" на 2015 - 2019 годы.
7. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на руководителя Главного управления градостроительства и коммунального хозяйства Администрации городского округа Похвистнево Вазлева Н.Н.

И.о. Главы
городского округа
Н.Н.ВАЗЛЕВ





Утверждена
Постановлением
Администрации городского округа Похвистнево
от 25 сентября 2015 г. № 1404

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОХВИСТНЕВО
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2016 - 2019 ГОДЫ
(далее - Программа)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы
Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры и благоустройства территории городского округа Похвистнево Самарской области" на 2016 - 2019 годы
Основания для разработки Программы
Распоряжение Администрации городского округа Похвистнево от 02.03.2015 № 82-р "О подготовке проектов муниципальных программ или внесение изменений в существующие муниципальные программы городского округа Похвистнево".
Распоряжение от 23.06.2015 № 248-р "О составлении проекта бюджета городского округа Похвистнево Самарской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов"
Разработчики Программы
Администрация городского округа Похвистнево, Главное управление градостроительства и коммунального хозяйства Администрации городского округа Похвистнево
Исполнители Программы
Администрация городского округа Похвистнево, Главное управление градостроительства и коммунального хозяйства Администрации городского округа Похвистнево, муниципальное бюджетное учреждение "Трансстройсервис"
Подпрограммы Программы
В состав муниципальной Программы включены следующие Подпрограммы:
Подпрограмма 1. "Развитие улично-дорожной сети городского округа Похвистнево Самарской области" на 2016 - 2019 годы;
Подпрограмма 2. "Благоустройство территории городского округа Похвистнево Самарской области" на 2016 - 2019 годы;
Подпрограмма 3. "Обращение с отходами на территории городского округа Похвистнево Самарской области" на 2016 - 2019 годы;
Подпрограмма 4. "Развитие пассажирского транспорта и обновление техники для жилищно-коммунального хозяйства городского округа Похвистнево Самарской области до 2019 года"
Цель и задачи Программы
Цель Программы:
- комплексное решение вопросов, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Похвистнево, благоустройством, обеспечением санитарного порядка на территории городского округа, обновлением автомобильного парка автобусами и техники для жилищно-коммунального хозяйства городского округа Похвистнево (далее - ЖКХ).
Основные задачи Программы:
- доведение параметров улично-дорожной сети, тротуаров, элементов обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры городского округа до нормативных характеристик путем строительства, ремонта, содержания с учетом ресурсных возможностей городского округа и областного бюджетов;
- обновление автомобильного парка автобусами и техникой для ЖКХ, в том числе работающей на газомоторном топливе
Важнейшие целевые индикаторы (показатели) Программы
Индикаторы (показатели) Программы разработаны и указаны в каждой из Подпрограмм, вошедших в настоящую Программу
Объемы финансирования Программы
Наименование муниципальной Программы, Подпрограммы
Источник финансирования
2016 г.
тыс. руб.
2017 г.
тыс. руб.
2018 г.
тыс. руб.
2019 г.
тыс. руб.
Всего:
тыс. руб.
"Комплексное развитие транспортной инфраструктуры и благоустройства территории городского округа Похвистнево Самарской области" на 2016 - 2019 годы
Всего:
161816,3
157480,0
95342,0
100589,0
515227,3
Областной бюджет (планируемые средства)
97335,5
90634,0
24660,0
29640,0
242269,5
Местный бюджет
64480,8
66846,0
70682,0
70949,0
272957,8
Подпрограмма 1
Всего:
110223,5
105672,0
41710,0
43820,0
301425,5
"Развитие улично-дорожной сети в городском округе Похвистнево" на 2016 - 2019 годы
Областной бюджет (планируемые средства)
97335,5
90634,0
24660,0
29640,0
242269,5
Местный бюджет
12888,0
15038,0
17050,0
14180,0
59156,0
Подпрограмма 2
Всего:
189023,80
45192,80
45332,00
47562,00
50937,00
"Благоустройство территории городского округа Похвистнево" на 2016 - 2019 годы
Местный бюджет
189023,80
45192,80
45332,00
47562,00
50937,00
Подпрограмма 3
Всего:
2320,0
2386,0
1970,0
1732,0
8408,0
"Обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Похвистнево" на 2016 - 2019 годы
Местный бюджет
2320,0
2386,0
1970,0
1732,0
8408,0
Подпрограмма 4
Всего:
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
16000,0
"Развитие пассажирского транспорта и обновление техники для жилищно-коммунального хозяйства городского округа Похвистнево Самарской области до 2019 года"
Местный бюджет
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
16000,0
Система организации контроля за ходом реализации Программы
Контроль за ходом реализации программных мероприятий осуществляет Главное управление градостроительства и коммунального хозяйства Администрации городского округа Похвистнево, отдел по содействию развития промышленности, связи, транспорта, экологическому контролю Администрации городского округа Похвистнево

1. Характеристика проблемы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения городского округа относятся:
- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа;
- организация благоустройства территории городского округа (озеленение территории, содержание парков, скверов и малых архитектурных форм);
- организация уличного освещения;
- организация благоустройства и озеленения территории городского округа, использования и охраны зеленых насаждений;
- организация в границах городского округа энергоснабжения населения;
- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
- организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов на территории городского округа.
На решение вышеперечисленных вопросов в бюджете городского округа предусматриваются финансовые ресурсы, направляемые на выполнение мероприятий данной Программы в разрезе Подпрограмм, вошедших в данную Программу.
Программа разработана на основе анализа состояния объектов благоустройства, санитарного обеспечения территории городского округа Похвистнево с целью определения дальнейших направлений их развития, ремонта и содержания.
Мероприятия Программы направлены на обеспечение комфортных условий проживания населения путем повышения качества эксплуатационных характеристик объектов благоустройства, освещенности улиц, обеспечения безопасности дорожного движения и санитарного благополучия на территории городского округа.

1.1. Развитие улично-дорожной сети

Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики, от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависят социально-экономическое развитие городского округа Похвистнево и условия жизни населения.
Протяженность автомобильных дорог городского округа Похвистнево составляет 144,233 км, из них 125,233 км - автомобильные дороги общего пользования местного значения и 19 км - внутриквартальные дороги и подъездные пути к дворовым территориям. Дороги с асфальтобетонным покрытием составляют 60,733 км, из них 38,95 км нуждаются в ремонте. Протяженность щебеночных дорог составляет 61,8 км, грунтовых - 21,7 км.
Автомобильные дороги городского округ Похвистнево имеют высокий износ, который, в основном, сложился из-за недостаточного финансирования ремонтных работ в условиях увеличения интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных средств.
В соответствии с приказом Минтранса РФ от 01.11.2007 № 157 межремонтные сроки проведения работ по ремонту дорог общего пользования в зависимости от интенсивности движения транспортных средств составляет 3 - 6 лет. Срок проведения работ по ремонту автомобильных дорог IV - V категории с низшими типами дорожной одежды составляет 3 года.
Большинство дорог не ремонтировалось более 10 лет, что превышает межремонтные сроки в 2 - 3 раза.

В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог и повышения безопасности дорожного движения необходимо ремонтировать ежегодно около 4 км автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием, для этого необходимо ориентировочно 35 миллионов рублей, и для проведения текущего ремонта не менее 4 км грунтовых дорог необходимо порядка 5 млн. рублей. Наличие большого количества грунтовых дорог требует проведения работ по асфальтированию не менее одной автомобильной дороги в год. Таким образом, для полномасштабного решения данных проблем, требуются финансовые вложения в размере 1567,12 млн. рублей. Характеристика объектов и информация о финансовой потребности для выполнения строительства и ремонта автомобильных дорог и объектов благоустройства изложены в приложении № 5 к Программе.

1.2. Благоустройство территории городского округа

Понятие "благоустройство территории городского округа" включает в себя целый комплекс работ, в том числе содержание улично-дорожной сети, тротуаров, мостов, парков, скверов, спортивных площадок, малых архитектурных форм, а также озеленение территории городского округа Похвистнево.
Содержание автомобильных дорог местного значения и тротуаров предусматривает сезонные работы по систематическому уходу за дорожными одеждами, поддержание их в надлежащем эксплуатационном состоянии, порядке и чистоте, а также регулярного выполнения работ по очистке обочин дорог, по ямочному ремонту покрытия дорог, по промывке, очистке ливневой канализации, дорожных знаков, ограждений, по замене, при необходимости, элементов обустройства автомобильных дорог.
Работы по содержанию дорожных одежд и тротуаров носят сезонный характер, их разделяют на летние и зимние. Летом покрытия дорог, тротуаров регулярно подметают и промывают, обеспечивая чистоту, готовят их к эксплуатации в зимних условиях - в период, наиболее трудный для обеспечения бесперебойного движения транспортных средств. Зимние работы включают в себя очистку проезжей части от снега и льда, устранение скользкости, своевременное распределение противогололедной смеси.
На плановом обслуживании состоит 124 км дорог, 23,9 км тротуаров, 5 мостовых сооружений, 9,8 км водоотводных канав, 4 парка, 7 спортивных площадок, 26 автобусных павильонов, 18 информационных щитов, 1 балюстрада, 147 урн.
За последние годы заметно улучшилось санитарное состояние и благоустроенность города, но все-таки улично-дорожная сеть, места отдыха населения, объекты внешнего благоустройства не в полной мере обеспечивают комфортные условия для жизни и отдыха населения.

1.3. Обращение с отходами производства и потребления на
территории городского округа Похвистнево

В настоящее время централизованный сбор и вывоз твердых бытовых отходов организован повсеместно на всей территории города Похвистнево. Места временного размещения ТБО расположены в соответствии с генеральной схемой очистки территории городского округа Похвистнево. И все же, на территории городского округа ежегодно образовывается до 19 мест несанкционированного навала строительного мусора и твердых бытовых отходов, что указывает на низкую экологическую культуру и слабую информированность населения по вопросам безопасного обращения с ТБО.
Одним из основных направлений решения проблем, связанных с обращением с ТБО на территории городского округа Похвистнево, является использование программно-целевого метода путем принятия и реализации муниципальной программы. Мероприятия данной программы основаны на доступности услуг по сбору и вывозу ТБО для населения, на доведении эксплуатационного состояния контейнерных площадок, расположенных в частном секторе, до нормативных требований и проведении просветительской работы с населением по вопросам обращения с отходами.

1.4. Развитие пассажирского транспорта и обновление техники
для жилищно-коммунального хозяйства городского округа
Похвистнево

Значительная часть пассажирского транспорта предельно изношена и морально устарела. Для поддержания его в приемлемом техническом состоянии требуются большие финансовые затраты на их ремонт. Эксплуатируемые в настоящее время пассажирские транспортные средства не удовлетворяют современным требованиям, необходима их замена на более современные модификации.
Учитывая ресурсные возможности городского бюджета, возможность привлечения средств из областного бюджета, предлагаемая Программа предусматривает принятие первоочередных мероприятий, направленных на развитие и улучшение качества сети автомобильных дорог, пешеходных частей улиц, дворовых территорий, объектов уличного освещения и прочих объектов благоустройства, поддержание их в надлежащем техническом состоянии, улучшение санитарного состояния территории городского округа Похвистнево, а также обновление автомобильного парка автобусами и техники для ЖКХ городского округа Похвистнево.

2. Цель, задачи и сроки реализации Программы

Цель Программы:
- комплексное решение вопросов, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Похвистнево, благоустройством, обеспечением санитарного порядка на территории городского округа, обновлением автомобильного парка автобусами и техники для жилищно-коммунального хозяйства городского округа Похвистнево.
Основные задачи Программы:
- доведение параметров улично-дорожной сети, тротуаров, элементов обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры городского округа до нормативных характеристик путем строительства, ремонта, содержания с учетом ресурсных возможностей городского округа и областного бюджетов;
- обновление автомобильного парка автобусами и техники для ЖКХ, в том числе работающей на газомоторном топливе.
Реализация Программы рассчитана на четыре года - 2016 - 2019 годы, в один этап.

3. Перечень Подпрограмм, вошедших в Программу

Масштаб задач Программы предусматривает выделение четырех Подпрограмм:
Подпрограмма 1. "Развитие улично-дорожной сети городского округа Похвистнево Самарской области" на 2016 - 2019 годы;
Подпрограмма 2. "Благоустройство территории городского округа Похвистнево Самарской области" на 2016 - 2019 годы;
Подпрограмма 3. "Обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Похвистнево Самарской области" на 2016 - 2019 годы;
Подпрограмма 4. "Развитие пассажирского транспорта и обновление техники для жилищно-коммунального хозяйства городского округа Похвистнево Самарской области до 2019 года".

4. Перечень программных мероприятий

Программой предусматривается выполнение комплекса мероприятий по развитию, капитальному ремонту, ремонту, благоустройству улично-дорожной сети, объектов благоустройства, санитарному содержанию территории городского округа и обновлению автомобильного парка автобусами и техники для ЖКХ, с использованием финансовых средств городского и областного бюджетов.
Перечни программных мероприятий изложены в Приложениях № 1 к Подпрограммам, вошедшим в настоящую Программу.

5. Показатели (индикаторы) Программы

Для оценки эффективности реализации задач Программы определены индикаторы (показатели) в Приложениях № 2 к Подпрограммам, вошедшим настоящую Программу.

6. Механизм реализации Программы

В ходе реализации Программы Управление по экономике и финансам Администрации городского округа Похвистнево, Главное управление градостроительства и коммунального хозяйства Администрации городского округа Похвистнево обеспечивают мониторинг хода реализации Программы в разрезе каждой из Подпрограмм по принадлежности.
Исполнителями Программы являются Администрация городского округа Похвистнево, Главное управление градостроительства и коммунального хозяйства Администрации городского округа, муниципальное бюджетное учреждение "Трансстройсервис".
Контроль за ходом реализации соответствующих программных мероприятий осуществляет:
Подпрограмм 1, 2, 3 - Главное управление градостроительства и коммунального хозяйства городского Администрации городского округа Похвистнево,
Подпрограммы 4 - отдел по содействию развития промышленности, связи, транспорта, экологическому контролю Администрации городского округа Похвистнево.
В ходе реализации Программы Администрация городского округа Похвистнево обеспечивает финансирование мероприятий настоящей Программы.

7. Оценка социально-экономической эффективности реализации
программных мероприятий

Реализация Программы позволит в комплексе решить вопросы, связанные с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, благоустройством территорий, обеспечением санитарного порядка территории городского округа Похвистнево и обновлением автомобильного парка автобусами и техники для жилищно-коммунального хозяйства городского округа Похвистнево.

8. Методика оценки эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится в разрезе каждой из Подпрограмм, в том числе Подпрограмм 1, 2, 3 осуществляется Главным управлением градостроительства и коммунального хозяйства Администрации городского округа (далее - ГУ ГКХ), Подпрограммы 4 - Управлением по экономике и финансам Администрации городского округа (далее - УЭФ).

ГУ ГКХ, УЭФ за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Программы путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.
ГУ ГКХ, УЭФ ежегодно в срок до 1 февраля подготавливают информацию о ходе реализации Программы за отчетный год, включая оценку показателей эффективности реализации Программы, рассчитанных в соответствии с методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 15.10.2013 № 1574 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Похвистнево", и направляет ее для рассмотрения на заседании Коллегии.





Приложение № 1
к Муниципальной программе
"Комплексное развитие транспортной
инфраструктуры и благоустройства
территории городского округа Похвистнево
Самарской области" на 2016 - 2019 годы

ПОДПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОХВИСТНЕВО
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2016 - 2019 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
И БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОХВИСТНЕВО
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2016 - 2019 ГОДЫ
(далее - Подпрограмма 1)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование Подпрограммы
Подпрограмма 1 "Развитие улично-дорожной сети городского округа Похвистнево Самарской области" на 2016 - 2019 годы муниципальной программы "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры и благоустройства территории городского округа Похвистнево Самарской области" на 2016 - 2019 годы
Разработчик и исполнитель Подпрограммы
Главное управление градостроительства и коммунального хозяйства Администрации городского округа Похвистнево
Цели и задачи Подпрограммы
Цель Подпрограммы 1:
Развитие и улучшение качества сети автомобильных дорог, пешеходных частей улиц, дворовых территорий городского округа, поддержание их в надлежащем техническом состоянии.
Задачи Подпрограммы 1:
1. Доведение параметров улично-дорожной сети до нормативных характеристик путем строительства, ремонта проезжих и пешеходных частей улиц, дворовых территорий многоквартирных домов с учетом ресурсных возможностей городского округа и областного бюджета.
2. Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог городского округа.
3. Развитие сетей уличного освещения городского округа
Сроки реализации Подпрограммы
2016 - 2019 годы
Важнейшие целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы
1. Увеличение доли мостов, отвечающих нормативным требованиям.
2. Увеличение протяженности автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием.
3. Снижение протяженности улично-дорожной сети, нуждающейся в ремонте.
4. Увеличение доли протяженности водоотводных канав, соответствующих нормам государственных стандартов.
5. Снижение протяженности тротуаров, нуждающихся в ремонте.
6. Снижение количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в ремонте.
7. Увеличение доли грунтовых дорог с песчано-гравийным покрытием.
8. Увеличение доли улиц, обеспеченных действующим уличным освещением
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Объем финансирования Подпрограммы 1 составит 301425,5 тыс. руб., в том числе:
в 2016 году - 110223,5 тыс. руб., в т.ч.:
- областной бюджет - 97335,5 тыс. руб. (планируемые средства),
- городской бюджет - 12888 тыс. руб.;
в 2017 году - 105672,0 тыс. руб., в т.ч.:
- областной бюджет - 90634,0 тыс. руб. (планируемые средства),
- городской бюджет - 15038,0 тыс. руб.;
в 2018 году - 41710,0 тыс. руб., в т.ч.:
- областной бюджет - 24660,0 тыс. руб. (планируемые средства),
- городской бюджет - 17050,0 тыс. руб.;
в 2019 году 43820,0 тыс. руб., в т.ч.:
- областной бюджет - 29640,0 тыс. руб. (планируемые средства);
- городской бюджет - 14180,0 тыс. руб.
Система организации контроля за ходом реализации Подпрограммы
Контроль за ходом реализации мероприятий Подпрограммы 1 осуществляет Главное управление градостроительства и коммунального хозяйства Администрации городского округа Похвистнево

1. Характеристика проблемы

Улично-дорожная сеть городского округа Похвистнево представляет собой единую систему транспорта и улиц общегородского значения, которые в увязке с планировочной структурой города и прилегающей к нему территорией, обеспечивают удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, с автомобильными дорогами межмуниципального, областного и федерального назначения.
Но в целом техническое состояние большей части дорог города по своим параметрам и типам дорожных покрытий не соответствует возрастающим требованиям государственных стандартов и населения. Это аварийное состояние существующего асфальтобетонного покрытия, отсутствие у значительной части улиц твердого покрытия, отсутствие отвода ливневых вод, недостаточная освещенность автомобильных дорог.
Общая протяженность автомобильных дорог городского округа составляет 144,233 км, из них 125,233 км - автомобильные дороги общего пользования местного значения и 19 км - внутриквартальные дороги и подъездные пути к дворовым территориям. Дороги с усовершенствованным покрытием составляют 60,733 км, из них 38,95 км нуждаются в ремонте. Протяженность щебеночных дорог составляет 61,8 км, грунтовых - 21,7 км.
Водоотвод осуществляется открытым поверхностным способом, по водоотводным канавам, со сбросом в водоотводную канаву. Общая протяженность системы водоотвода составляет 9,8 км, из которых 5,1 км не имеют обетонирования. Для соответствия современным государственным нормам и требованиям, а также в связи с застройкой новых микрорайонов необходимо продолжить строительство системы водоотвода.
Общая протяженность тротуаров городского округа составляет 23,9 км, из них 10,17 км - нуждаются в ремонте. Кроме того, для обеспечения сети дорог городского округа пешеходными дорожками в полном объеме необходимо построить 17,57 км тротуаров.
На сети автомобильных дорог городского округа Похвистнево эксплуатируется 5 мостов, включая 3 железобетонных водопропускных моста, 2 пешеходных моста через Суходольный овраг. Проведенные обследования мостов показали, что несущие конструкции автодорожного моста через ливневый овраг, расположенный по ул. Революционной, находятся в ограниченно работоспособном состоянии, тем самым создают опасность при передвижении грузовых автомобилей свыше 10 тонн. Экономически целесообразным является вариант замены существующих на новые конструкции моста.
Благоустройство дворовых территорий является системным элементом благоустройства и реконструкции улиц, микрорайонов и города в целом.
Всего на территории городского округа Похвистнево находится 195 дворовых территорий, из них 102 благоустроены и в 93 дворовых территориях требуется проведение ремонта.
В Подпрограмме 1 сформированы перечни объектов строительства и ремонта дорог, пешеходных частей улиц, дворовых территорий многоквартирных домов и объектов уличного освещения.

2. Цели, задачи и сроки реализации Подпрограммы 1

Цель Подпрограммы 1 - развитие и улучшение качества сети автомобильных дорог, пешеходных частей улиц, дворовых территорий городского округа, поддержание их в надлежащем техническом состоянии.
Задачи Подпрограммы 1:
- доведение параметров улично-дорожной сети до нормативных характеристик путем строительства, ремонта проезжих и пешеходных частей улиц, внутридворовых территорий многоквартирных домов с учетом ресурсных возможностей городского округа и областного бюджета;
- улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог городского округа;
- развитие сетей уличного освещения городского округа.
Настоящая Подпрограмма реализуется за период с 2016 по 2019 годы.

3. Перечень мероприятий Подпрограммы 1

Подпрограммой предусматривается выполнение комплекса мероприятий по развитию улично-дорожной территории городского округа с использованием финансовых средств местного бюджета, областного бюджета, которые являются планируемыми.
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 определен в Приложении № 1 к настоящей Подпрограмме 1.

4. Показатели (индикаторы) Подпрограммы 1

Для оценки эффективности реализации задач Подпрограммы определены индикаторы (показатели) в Приложении № 2 к настоящей Подпрограмме.

5. Механизм реализации Подпрограммы 1

Исполнителем Подпрограммы 1 является Главное управление градостроительства и коммунального хозяйства Администрации городского округа (далее - ГУ ГКХ), которое ежегодно проводит анализ затрат по программным мероприятиям.
В ходе реализации Подпрограммы 1 ГУ ГКХ обеспечивает мониторинг хода ее реализации на основе представленных им отчетов, ежегодно проводит анализ затрат по мероприятиям Подпрограммы 1. Дает оценку механизму ее реализации с учетом результативности мероприятий Подпрограммы 1 и достижения целевых индикаторов.
Контроль за ходом реализации соответствующих мероприятий Подпрограммы 1 осуществляет ГУ ГКХ, который представляет отчет об исполнении мероприятий Подпрограммы 1 в Управление по экономике и финансам Администрации городского округа Похвистнево.

6. Ожидаемые социально-экономические последствия реализации
мероприятий Подпрограммы 1

Реализация Подпрограммы 1 должна обеспечить:
- строительство моста по ул. Революционная через Суходольный овраг;
- строительство дорог общей протяженностью 2,338 км;
- реконструкцию существующей дороги протяженностью 1,455 км;
- ремонт дорог и тротуаров общей протяженностью 8,535 км;
- ремонт 20 дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям;
- отсыпку грунтовых дорог общей протяженностью 20,3 км;
- ремонт водоотводных систем общей протяженностью 1,162 км;
- повысить эффективность бюджетных расходов;
- улучшить качество жизни населения городского округа Похвистнево.
ГУ ГКХ ежегодно в срок до 1 февраля подготавливает информацию о ходе реализации Подпрограммы 1 за отчетный год, включая оценку показателей эффективности реализации Подпрограммы 1, рассчитанных в соответствии с методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 15.10.2013 № 1574 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Похвистнево", и направляет ее для рассмотрения на заседании Коллегии.





Приложение № 1
к Подпрограмме 1
"Развитие улично-дорожной сети
на территории городского округа
Похвистнево Самарской области"
на 2016 - 2019 годы
муниципальной программы "Комплексное
развитие транспортной инфраструктуры
и благоустройства территории городского
округа Похвистнево Самарской области"
на 2016 - 2019 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 1
НА 2016 - 2019 ГОДЫ

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Финансовые ресурсы (тыс. руб.)
Получатель бюджетных средств/исполнитель
Всего
2016
2017
2018
2019
Цель. Развитие и улучшение качества сети автомобильных дорог, пешеходных частей улиц, внутридворовых территорий городского округа, поддержание их в надлежащем техническом состоянии
Задача 1. Доведение параметров улично-дорожной сети до нормативных характеристик путем строительства, ремонта проезжих и пешеходных частей улиц, внутридворовых территорий многоквартирных домов с учетом ресурсных возможностей городского округа и областного бюджетов
1.1. Строительство моста и дорог
1.1.1.
Строительство моста по ул. Революционная через Суходольный овраг в городском округе Похвистнево
2016





ГУ ГКХ
Всего
21000
21000
0
0
0
Областной бюджет (планируемые средства)
19950
19950
0
0
0
Местный бюджет
1050
1050
0
0
0
Объемный показатель, ед. изм.
1 шт.
1 шт.
0
0
0
1.1.2.
Проектирование и строительство автомобильной дороги по ул. Рокоссовского (от ул. Бережкова до жилого дома № 88) в городском округе Похвистнево
2016 - 2017





ГУ ГКХ
Всего
27800
13900
13900
0
0
Областной бюджет (планируемые средства)
27522
13761
13761
0
0
Местный бюджет
278
139
139
0
0
Объемный показатель, ед. изм.
0,668 км
0,334 км
0,334 км
0
0
1.1.3.
Проектирование и строительство автомобильной дороги по ул. Газовиков (от ул. Мира до ул. Похвистневская) с устройством организованного водоотведения
2016 - 2017





ГУ ГКХ
Всего
11550
1050
10500
0
0
Областной бюджет (планируемые средства)
10972,5
997,5
9975
0
0
Местный бюджет
577,5
52,5
525
0
0
Объемный показатель, ед. изм.
0,7 км
0
0,7 км
0
0
1.1.4.
Проектирование и строительство автомобильной дороги по ул. Матросова
2017 - 2018





ГУ ГКХ
Всего
12000
0
1000
11000
0
Областной бюджет (планируемые средства)
11400
0
950
10450
0
Местный бюджет
600
0
50
550
0
Объемный показатель, ед. изм.
0,42 км
0
0
0,42 км
0
1.1.5.
Проектирование и строительство автомобильной дороги по ул. Молодежная
2018 - 2019





ГУ ГКХ
Всего
23000
0
0
2000
21000
Областной бюджет (планируемые средства)
21850
0
0
1900
19950
Местный бюджет
1150
0
0
100
1050
Объемный показатель, ед. изм.
0,55 км
0
0
0
0,55 км

Итого, в том числе:
2016 - 2019
95350
35950
25400
13000
21000

Областной бюджет (планируемые средства)
91694,5
34708,5
24686
12350
19950

Местный бюджет
3655,5
1241,5
714
650
1050

Объемный показатель, ед. изм.
2,338
0,334 км
1,034 км
0,42 км
0,55 км

1.2. Проектирование, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт существующих дорог с твердым покрытием.
1.2.1.
Ремонт автомобильной дороги по ул. Неверова (от ул. Мира до ул. Транспортная)
2016





ГУ ГКХ
Всего
5400
5400
0
0
0
Областной бюджет (планируемые средства)
5227
5227
0
0
0
Местный бюджет
173
173
0
0
0
Объемный показатель, ед. изм.
0,55 км
0,55 км
0
0
0
1.2.2.
Ремонт автомобильной дороги по ул. Кольцова (от ул. Мира до ул. Транспортная)
2016





ГУ ГКХ
Всего
5400
5400
0
0
0
Областной бюджет (планируемые средства)
5227
5227
0
0
0
Местный бюджет
173
173
0
0
0
Объемный показатель, ед. изм.
0,58 км
0,58 км
0
0
0
1.2.3.
Проектирование и реконструкция автомобильной дороги общего пользования по ул. Мира (от ул. Неверова до автотрассы Самара - Бугуруслан)
2016 - 2017





ГУ ГКХ
Всего
105400
52700
52700
0
0
Областной бюджет (планируемые средства)
104346
52173
52173
0
0
Местный бюджет
1054
527
527
0
0
Объемный показатель ед. изм.
1,455 км
0,728 км
0,727 км
0
0
1.2.4.
Ремонт существующей дороги по ул. Бережкова (от автомобильной трассы Самара - Бугуруслан до ул. Кооперативная) с устройством организованного водоотведения
2017





ГУ ГКХ
Всего
14500
0
14500
0
0
Областной бюджет (планируемые средства)
13775
0
13775
0
0
Местный бюджет
725
0
725
0
0
Объемный показатель, ед. изм.
1,2 км
0
1,2 км
0
0
1.2.5.
Ремонт существующей дороги по ул. Кооперативная (от ул. Буденного до ул. Жуковского)
2018





ГУ ГКХ
Всего
13000
0
0
13000
0
Областной бюджет (планируемые средства)
12350
0
0
12350
0
Местный бюджет
650
0
0
650
0
Объемный показатель, ед. изм.
1,3 км
0
0
1,3 км
0
1.2.6.
Ремонт автомобильной дороги по ул. Революционная (от дома № 221 до железнодорожного переезда и от дома № 54 до автотрассы Самара - Бугуруслан)
2019





ГУ ГКХ
Всего
5200
0
0
0
5200
Областной бюджет (планируемые средства)
4940
0
0
0
4940
Местный бюджет
260
0
0
0
260
Объемный показатель, ед. изм.
1,2 км
0
0
0
1,2 км
1.2.7.
Ремонт автомобильной дороги по ул. Революционная (от ул. Ленинградская до ул. Фрунзе)
2019





ГУ ГКХ
Всего
5000
0
0
0
5000
Областной бюджет (планируемые средства)
4750
0
0
0
4750
Местный бюджет
250
0
0
0
250
Объемный показатель, ед. изм.
1,1 км
0
0
0
1,1 км

Итого, в том числе:
2015 - 2019
153900
63500
67200
13000
10200

Областной бюджет (планируемые средства)
150615
62627
65948
12350
9690
Местный бюджет
3285
873
1252
650
510
Объемный показатель по подразделу, ед. изм.
7,385 км
1,858 км
1,927 км
1,3 км
2,3 км
1.3. Ремонт водоотводных систем
1.3.1.
Ремонт водоотводной канавы по ул. Кооперативная (от ул. Жуковского до Суходольного оврага)
2016 - 2017





ГУ ГКХ
Местный бюджет
3200
1100
1000
1100
0
Объемный показатель, ед. изм.
0,77 км
0,26 км
0,25 км
0,26 км
0
1.3.2.
Устройство водоотводной канавы по ул. Газовиков (от ул. Мира до ул. Рабочая)
2018 - 2019





ГУ ГКХ
Местный бюджет
2000
0
0
1000
1000
Объемный показатель, ед. изм.
0,392 км
0
0
0,196 км
0,196 км

Итого, в том числе:
2016 - 2019
5200
1100
1000
2100
1000

Местный бюджет
5200
1100
1000
2100
1000
Объемный показатель по подразделу, ед. изм.
1,162 км
0,26 км
0,25 км
0,456 км
0,196 км
1.4. Ремонт тротуаров
1.4.1.
по ул. Бугурусланская (от ул. Центральная до ул. Венера 1)
2016





ГУ ГКХ
Местный бюджет
664
664
0
0
0
Объемный показатель, ед. изм.
0,5 км
0,5 км
0
0
0
1.4.2.
по ул. Лермонтова (от ул. Фурманова до ул. Пушкина)
2016





ГУ ГКХ
Местный бюджет
1300
1300
0
0
0
Объемный показатель, ед. изм.
0,45 км
0,45 км
0
0
0
1.4.3.
по ул. Ленина пос. Октябрьский
2016





ГУ ГКХ
Местный бюджет
400
400
0
0
0
Объемный показатель, ед. изм.
0,175 км
0,175 км
0
0
0
1.4.3.
по ул. А. Васильева (от ул. Лермонтова до ул. Паровозная)
2017
600
0
600
0
0
ГУ ГКХ
Местный бюджет
600
0
600
0
0
Объемный показатель, ед. изм.
0,35 км
0
0,35 км
0
0
1.4.4.
по ул. Революционная (от ул. Ленинградская до Суходольного оврага)
2017





ГУ ГКХ
Местный бюджет
450
0
450
0
0
Объемный показатель, ед. изм.
0,13 км
0
0,13 км
0
0
1.4.5.
по ул. Лермонтова от здания социально-оздоровительного центра "Доблесть" до моста через реку Б. Кинель
2018





ГУ ГКХ
Местный бюджет
1800
0
0
1800
0
Объемный показатель, ед. изм.
0,45 км
0
0
0,45 км
0
1.4.6.
по ул. Кооперативная (от дома № 57 до дома № 61)
2018





ГУ ГКХ
Местный бюджет
500
0
0
500
0
Объемный показатель, ед. изм.
0,25 км
0
0
0,25 км
0
1.4.7.
по нечетной стороне ул. Газовиков (от ул. Мира до ул. Рабочая)
2019





ГУ ГКХ
Местный бюджет
1000
0
0
0
1000
Объемный показатель, ед. изм.
0,3 км
0
0
0
0,3 км

Итого, в том числе:
2016 - 2019
6714
2364
1050
2300
1000
ГУ ГКХ
Местный бюджет
6714
2364
1050
2300
1000
Объемный показатель, ед. изм.
2,605 км
1,125 км
0,48 км
0,7 км
0,3 км
1.5. Ремонт внутридворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
1.5.1.
ул. Мира, 47;
ул. Газовиков, 15В;
ул. Революционная, 151
2016





ГУ ГКХ
Всего
1819,5
1819,5
0
0
0
Местный бюджет
1819,5
1819,5
0
0
0
Объемный показатель, ед. изм.
3 шт.
3 шт.
0
0
0
1.5.2.
ул. Газовиков, 9 - 11, 12,
ул. Полевая, 33,
ул. Революционная, 105,
ул. Куйбышева, 3, 5
2017





ГУ ГКХ
Всего
5372
0
5372
0
0
Местный бюджет
5372
0
5372
0
0
Объемный показатель, ед. изм.
7 шт.
0
7 шт.
0
0
1.5.3.
ул. Ново-Полевая, 41,
ул. А. Васильева, 10, 12,
ул. Куйбышева, 12,
пос. Октябрьский, ул. Кооперативная, 10, 12
2018





ГУ ГКХ
Всего
4400
0
0
4400
0
Местный бюджет
4400
0
0
4400
0
Объемный показатель, ед. изм.
5 шт.
0
0
5 шт.
0
1.5.4.
ул. Ленинградская, 3, 5,
ул. Мира, 37а,
ул. Газовиков, 13,
пос. Октябрьский, ул. Калинина, 2
2019





ГУ ГКХ
Всего
3500
0
0
0
3500
Местный бюджет
3500
0
0
0
3500
Объемный показатель, ед. изм.
5 шт.
0
0
0
5 шт.

Итого, в том числе:
2016 - 2019
15091,5
1819,5
5372
4400
3500

Местный бюджет
15091,5
1819,5
5372
4400
3500

Объемный показатель по подразделу, ед. изм.
20 шт.
3 шт.
7 шт.
5 шт.
5 шт.

Задача 2. Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог городского округа
2.1. Отсыпка грунтовых дорог
2.1.1.
ул. Мичурина,
ул. Подгорная,
пер. Средний,
ул. Озерная,
ул. Октябрьская,
ул. Солнечная,
ул. Урицкого,
ул. Кирова,
ул. Речная,
ул. Западная,
ул. Коммунальная (от ул. Неверова до ул. Кольцова),
ул. Набережная пос. Октябрьский,
ул. Краснопутиловская от дома № 58 до дома № 94
2016





ГУ ГКХ
Местный бюджет
4720
4720
0
0
0
Объемный показатель, ед. изм.
5,3 км
5,3 км
0
0
0
2.1.2.
ул. Тельмана,
ул. Главная,
пер. Запрудный,
пер. Котельный,
ул. Степана Разина,
ул. Кольцова (от ул. Полевая до ул. Кооперативная),
пер. Инкубаторный,
пер. 2-й Инкубаторный,
ул. Кооперативная пос. Октябрьский,
ул. Краснопутиловская от дома № 94 до кладбища части города Похвистнево Красные Пески
2017





ГУ ГКХ
Местный бюджет
4460
0
4460
0
0
Объемный показатель, ед. изм.
4,7 км
0
4,7 км
0
0
2.1.3.
ул. Загородная,
пер. Затон,
пер. Карьерный,
ул. Березовая,
ул. Пушкина,
пер. Зареченский,
ул. Паровозная (от ул. Матросова до ул. Фрунзе),
ул. Фрунзе,
ул. Кольцова,
ул. Никитина,
ул. Нефтяников пос. Октябрьский
2018





ГУ ГКХ
Местный бюджет
5500
0
0
5500
0
Объемный показатель, ед. изм.
5,4 км


5,4 км

2.1.4.
ул. Ст. Разина,
пер. Дальний,
пер. Спортивный,
ул. Степная,
ул. Кооперативная (от ул. Бережкова до ул. Цветочная),
ул. Крупская пос. Октябрьский
2019





ГУ ГКХ
Местный бюджет
5200
0
0
0
5200
Объемный показатель, ед. изм.
4,9 км
0
0
0
4,9 км

Итого, в том числе:
2016 - 2019
19880
4720
4460
5500
5200

Местный бюджет
19880
4730
4460
5500
5200
Объемный показатель по подразделу, ед. изм.
20,3 км
5,3 км
4,7 км
5,4 км
4,9 км
2.2. Оборудование стоянок для автомобилей
2.2.1.
Устройство стоянок для автомобилей
2016 - 2019





МБУ "ТСС"
Местный бюджет
1400
320
340
360
380
Объемный показатель по мероприятию, ед. изм.
8 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.

Итого, в том числе:
2016 - 2019
1400
320
340
360
380
Местный бюджет
1400
320
340
360
380
Объемный показатель по подразделу, ед. изм.
8 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
Задача 3. Развитие сетей уличного освещения городского округа
3.1. Проектирование и строительство участков сетей уличного освещения
3.1.1.
Проектирование участков сетей уличного освещения
по пер. Запрудный;
по ул. Революционная (от АЗС "Темп" до трассы Самара - Бугуруслан).
2017
130
0
130
0
0
ГУ ГКХ
Местный бюджет
130
0
130
0
0
Объемный показатель, ед. изм.
1 ед.
0
1 ед.
0
0
3.1.2.
Строительство участков сетей уличного освещения
ГУ ГКХ
по пер. Горный,
по ул. Цветочная,
по ул. Кооперативная (от ул. Цветочная до ул. Сенная);
2016
450
450
0
0
0
по ул. Сенная (от дома № 1 до дома № 8),
по ул. Железнодорожная (от дома № 1 до дома № 17);
2017
320
0
320
0
0
по пер. Запрудный;
2018
150


150

по ул. Революционная (от АЗС "Темп" до трассы Самара - Бугуруслан).
2019
1540
0
0
0
1540
ГУ ГКХ
Местный бюджет

2460
450
320
150
1540
Объемный показатель, ед. изм.

2385 м
680 м
435 м
180 м
1090 м
3.2. Монтаж светильников уличного освещения
3.2.1.
по ул. Венера, 2;
по ул. Матросова (от дома № 2 до № 10а);
по ул. Победы
2017
400
0
400
0
0
ГУ ГКХ
Местный бюджет
400
0
400
0
0
Объемный показатель, ед. изм.
770 м
0
770 м
0
0
3.2.2.
по пер. Котельный;
по ул. Похвистневская;
по ул. Восточная;
по ул. Фрунзе;
по ул. Строителей;
по ул. Юбилейная
2018
790
0
0
790
0
ГУ ГКХ
Местный бюджет
790
0
0
790
0
Объемный показатель, ед. изм.
1470 м
0
0
1470 м
0

Итого, в том числе:
2016 - 2019
1320
0
530
790
0

Местный бюджет
3740
450
850
900
1540
Объемный показатель по подразделу, ед. изм.
4485 м
150 м
1240 м
1370 м
1725 м

Общий объем финансирования мероприятий, в т.ч.:
2016 - 2019
301425,5
110223,5
105672,0
41710,0
43820,0

Областной бюджет (планируемые средства)
242269,5
97335,5
90634,0
24660,0
29640,0
Местный бюджет
59156
12888
15038,0
17050,0
14180,0





Приложение № 2
к Подпрограмме 1
"Развитие улично-дорожной сети
на территории городского округа
Похвистнево Самарской области"
на 2016 - 2019 годы
муниципальной программы "Комплексное
развитие транспортной инфраструктуры
и благоустройства территории городского
округа Похвистнево Самарской области"
на 2016 - 2019 годы

ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Ед. изм.
Базовое значение
Значение показателя (индикатора) по годам
2016
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель. Развитие и улучшение качества сети автомобильных дорог, пешеходных частей улиц, внутридворовых территорий городского округа, поддержание их в надлежащем техническом состоянии
Задача 1. Доведение параметров улично-дорожной сети до нормативных характеристик путем строительства, ремонта проезжих и пешеходных частей улиц, внутридворовых территорий многоквартирных домов с учетом ресурсных возможностей городского округа и областного бюджетов
1.1
Увеличение доли мостов, отвечающих нормативным требованиям (из пяти мостов четыре отвечают нормативным требованиям)
шт.
4
5
5
5
5
%
80
100
100
100
100
1.2
Увеличение протяженности дорог с твердым покрытием (протяженность дорог с а/бетонным покрытием составляет 60,733 км или 42,14% от общей протяженности автомобильных дорог - 144,233 км)
км
60,733
61,067
62,101
62,521
63,071
%
42,14
42,34
43,06
43,35
43,73
1.3
Снижение доли улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием, нуждающейся в ремонте (из общей протяженности дорог с а/бетонным покрытием 60,733 км нуждаются в ремонте 38,95 км или 64,13%)
км
38,95
37,092
35,165
33,865
31,565
%
64,13
61,07
57,9
55,76
51,97
1.4
Увеличение доли протяженности водоотводных канав, соответствующих нормам государственных стандартов (из общей протяженности 9,8 км водоотводных канав 6,04 км соответствуют нормам)
км
6,04
6,3
6,55
7,006
7,202
%
61,63
64,28
66,84
71,49
73,49
1.5
Снижение доли тротуаров, нуждающихся в ремонте (из общей протяженности тротуаров 23,9 км, нуждаются в ремонте 8,77 км или 36,76%)
км
8,77
7,645
7,165
6,465
6,165
%
36,7
31,99
29,98
27,05
25,79
1.6
Снижение доли внутридворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в ремонте (из 195 дворовых территорий нуждаются в ремонте 93 или 47,69%)
шт.
93
90
83
78
73
%
47,69
46,15
42,56
40
37,44
Задача 2. Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог городского округа
2.1
Увеличение доли грунтовых дорог с песчано-гравийным покрытием (из 83,5 км грунтовых дорог имеют покрытие 61,8 км или 74%)
км
61,8
67,1
71,8
77,2
82,1
%
74,0
80,4
86,0
92,5
98,3
Задача 3. Развитие сетей уличного освещения городского округа
3.1
Увеличение доли улично-дорожной сети, обеспеченной действующим уличным освещением (протяженность улиц, обеспеченных действующим уличным освещением, составляет 95,2 км или 75,92% от 125 км дорог общего пользования местного значения)
км
95,2
95,88
96,315
96,495
97,585
%
76,16
76,7
77,05
77,196
78,07





Приложение № 2
к Муниципальной программе
"Комплексное развитие транспортной
инфраструктуры и благоустройства
территории городского округа
Похвистнево Самарской области"
на 2016 - 2019 годы

ПОДПРОГРАММА
"БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОХВИСТНЕВО
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2016 - 2019 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
И БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОХВИСТНЕВО
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2016 - 2019 ГОДЫ
(далее - Подпрограмма 2)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование Подпрограммы
Подпрограмма 2 "Благоустройство территории городского округа Похвистнево Самарской области" на 2016 - 2019 годы муниципальной программы "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры и благоустройства территории городского округа Похвистнево Самарской области" на 2016 - 2019 годы
Разработчик Подпрограммы
Главное управление градостроительства и коммунального хозяйства Администрации городского округа Похвистнево
Исполнители Подпрограммы
Главное управление градостроительства и коммунального хозяйства Администрации городского округа Похвистнево, муниципальное бюджетное учреждение "Трансстройсервис"

Цели и задачи Подпрограммы
Цель Подпрограммы 2:
Обеспечение комфортных условий проживания граждан, повышение уровня благоустройства территории городского округа Похвистнево.
Задачи Подпрограммы 2:
1. Создание условий для массового отдыха населения.
2. Озеленение и улучшение состояния существующих зеленых насаждений на территорий городского округа.
3. Обустройство площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста.
4. Привлечение жителей к участию в благоустройстве территории городского округа.
5. Обеспечение регулярного и качественного выполнения работ по содержанию автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры городского округа и прочих объектов благоустройства (парки, скверы, и спортивные площадки, малые архитектурные формы).
6. Обеспечение бесперебойного функционирования сетей уличного освещения.
7. Улучшение условий дорожного движения и создание безопасных условий для пешеходов.
8. Создание условий для осуществления захоронений, выполнение работ по содержанию территорий городских кладбищ, в том числе оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших.
9. Улучшение санитарных условий проживания населения.
10. Повышение уровня благоустройства территории городского округа Похвистнево.
11. Выполнение мероприятий по контролю численности безнадзорных животных, обеспечение утилизации павших животных
Сроки реализации Подпрограммы
2016 - 2019 годы

Важнейшие целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы
1. Увеличение обеспеченности населения местами массового отдыха.
2. Обеспечение выполнения воспроизводства зеленых насаждений путем замены старых, сухих, аварийно опасных на новые виды и породы деревьев с коэффициентом не ниже 1,3.
3. Увеличение количества площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста.
4. Недопущение снижения доли улично-дорожной сети, охваченной выполнением работ по содержанию и текущему обслуживанию.
5. Недопущение снижения доли улично-дорожной сети, охваченной выполнением работ по содержанию и текущему обслуживанию.
6. Увеличение протяженности пешеходных ограждений, установленных на опасных участках улично-дорожной сети и вблизи школьных, дошкольных учреждений.
7. Снижение протяженности ограждений территорий кладбищ городского округа, требующих переноса, расширения, ремонта.
8. Обеспечение услугами бани жителей городского округа Похвистнево в количестве не менее 2870 посещений в год.
9. Снижение количества обращений граждан по вопросу безнадзорных животных
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Объем финансирования Программы 2 составит 189393,8 тыс. руб., из них:
в 2016 году - 45272,8 тыс. руб.,
в 2017 году - 45422,0 тыс. руб.,
в 2018 году - 47662,0 тыс. руб.,
в 2019 году - 51037,0 тыс. руб.
Мероприятия Подпрограммы 2 финансируются за счет средств бюджета городского округа Похвистнево
Система организации контроля за ходом реализации Подпрограммы
Контроль за ходом реализации мероприятий Подпрограммы 2 осуществляет Главное управление градостроительства и коммунального хозяйства Администрации городского округа Похвистнево

1. Характеристика проблемы

Подпрограмма 2 разработана на основе анализа состояния объектов благоустройства городского округа Похвистнево, результаты которого выявили ряд проблем, решение которых необходимо программными методами.
На плановом обслуживании состоит 124 км дорог и 23,9 км тротуаров. Учитывая, что уровень физического и морального износа дорожного покрытия дорог, проездов, пешеходных дорожек и тротуаров составляет от 50 до 80%, одной из основных задач Подпрограммы 2 является текущее содержание данных объектов.
Кроме содержания дорог, в Подпрограмме 2 учтены работы по текущему содержанию объектов, относящихся к элементам благоустройства. Это остановочные павильоны, площадки для отдыха, обочины, бортовые камни, озеленительные полосы, пешеходные переходы и ограждения, водоотводные системы, урны, инженерные сооружения (мосты, путепроводы), въездные указатели и дорожные знаки.
Для обеспечения комфортных условий для организации досуга, физического развития, травмобезопасности и укрепления здоровья детей необходима установка новых современных детских игровых площадок. В мероприятиях Подпрограммы 2 продолжены работы по установке таких площадок.
Для организации транспортного обслуживания населения необходимо решение вопроса по реализации схемы дислокации технических средств организации движения (установка дорожных знаков) по улицам городского округа в полном объеме. Одной из задач данной Подпрограммы 2 является улучшение условий дорожного движения и создание безопасных условий для пешеходов.
Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, площадей составляет 94,9 км. Организация бесперебойного функционирования сетей уличного освещения является одной из важнейших задач органов местного самоуправления.
Общая площадь зеленых насаждений в пределах черты городского округа составляет 1090385 кв. м, в том числе насаждений общего пользования (парки, скверы) - 54185 кв. м. Площадь цветников и газонов составляет 1807,34 кв. м.
Городской округ Похвистнево является своеобразной зеленой зоной с элементами природного ландшафта, деревьями, кустарниками. Для содержания в надлежащем виде объектов озеленения в Подпрограмме 2 учтены мероприятия по текущему содержанию цветников и газонов, которое заключается в регулярном поливе и стрижке газонов, кустарников, посадке и уходе за цветниками и зелеными насаждениями. Также в Подпрограмме 2 учтены мероприятия по устройству защитных полос, озеленению малоозеленных территорий городского округа, спиливание сухостойных и аварийно опасных деревьев.
Одна из задач Подпрограммы 2 - создание условий для осуществления захоронений. Это благоустройство мест захоронения, включающее в себя содержание проездов к городским кладбищам в течение всего года, а в летний период проведение работ по уборке мусора, покосу травы, уборке и вывозу мусора с кладбищ. Также оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших.
Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволит обеспечить комфортные условия проживания граждан, улучшить санитарное содержание и экологическое состояние территории городского округа Похвистнево.

2. Цели, задачи и сроки реализации Подпрограммы 2

Цели Подпрограммы 2:
- обеспечение комфортных условий проживания граждан, улучшение санитарного содержания и экологического состояния территории городского округа;
- повышение уровня благоустройства территории городского округа Похвистнево, повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства.
Задачи Подпрограммы 2:
- создание условий для массового отдыха населения;
- озеленение и улучшение состояния существующих зеленых насаждений на территорий городского округа;
- обеспечение содержания, технического обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства (парки, скверы, детские игровые и спортивные площадки, дворовые территории, малые архитектурные формы, монументы и памятники);
- обустройство площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста;
- обеспечение регулярного и качественного выполнения работ по содержанию автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры городского округа;
- обеспечение бесперебойного функционирования сетей уличного освещения, в том числе оплата за потребленную электроэнергию;
- привлечение жителей к участию в благоустройстве территории городского округа;
- создание условий для осуществления захоронений, выполнение работ по содержанию территорий городских кладбищ, в том числе оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших;
- улучшение условий дорожного движения и создание безопасных условий для пешеходов;
- улучшение санитарных условий проживания населения;
- выполнение мероприятий по контролю численности безнадзорных животных, обеспечение утилизации павших животных.
Подпрограмма 2 реализуется за период с 2016 по 2019 годы.

3. Перечень мероприятий Подпрограммы 2

Подпрограммой 2 предусматривается выполнение комплекса мероприятий по благоустройству территории городского округа с использованием финансовых средств местного бюджета, перечень которых определен в Приложении № 1 к настоящей Подпрограмме 2.

4. Показатели (индикаторы) Подпрограммы 2

Для оценки эффективности реализации задач Подпрограммы 2 определены индикаторы (показатели) в Приложении № 2 к настоящей Подпрограмме 2.

5. Механизм реализации Подпрограммы 2

Исполнителем Подпрограммы 2 является Главное управление градостроительства и коммунального хозяйства Администрации городского округа (далее - ГУ ГКХ) и муниципальное бюджетное учреждение "Трансстройсервис".
В ходе реализации Подпрограммы 2 ГУ ГКХ обеспечивает мониторинг хода реализации Подпрограммы 2 на основе представленных им отчетов, ежегодно проводит анализ затрат по мероприятиям и дает оценку механизму ее реализации с учетом результативности мероприятий Подпрограммы 2 и достижения целевых индикаторов.
Контроль за ходом реализации соответствующих мероприятий Подпрограммы 2 осуществляет ГУ ГКХ, который представляет отчет об исполнении мероприятий в Управление по экономике и финансам Администрации городского округа Похвистнево.

6. Оценка социально-экономической эффективности
реализации мероприятий Подпрограммы 2

Реализация Подпрограммы 2 позволит:
- обеспечить содержание автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства;
увеличить обеспеченность территории городского округа благоустроенными зелеными насаждениями общего пользования (парков, лесопарков, садов, скверов);
- увеличить количество площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста;
- создать условия для обеспечения безопасности дорожного и пешеходного движения;
- обеспечить установки уличного освещения электрической энергией;
- выполнить мероприятия, обеспечивающие контроль за численностью безнадзорных животных.
ГУ ГКХ ежегодно в срок до 1 февраля подготавливает информацию о ходе реализации Подпрограммы 2 за отчетный год, включая оценку показателей эффективности реализации Подпрограммы 2, рассчитанных в соответствии с методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 15.10.2013 № 1574 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Похвистнево", и направляет ее для рассмотрения на заседании Коллегии.





Приложение № 1
к Подпрограмме 2
"Благоустройство территории городского
округа Похвистнево Самарской области"
на 2016 - 2019 годы
муниципальной программы "Комплексное
развитие транспортной инфраструктуры
и благоустройства территории городского
округа Похвистнево Самарской области"
на 2016 - 2019 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 2
НА 2016 - 2019 ГОДЫ

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Финансовые ресурсы (тыс. руб.)
Получатель бюджетных средств/исполнитель
Всего
2016
2017
2018
2019
Цель. 1. Обеспечение комфортных условий проживания граждан, повышение уровня благоустройства территории городского округа Похвистнево.
Задача 1. Создание условий для массового отдыха населения.
1.1.1.
Строительство 1-й очереди набережной реки Б. Кинель
2016 - 2019





ГУ ГКХ
Всего
2000
500
500
500
500
Местный бюджет
2000
500
500
500
500
Внебюджетные средства
1500
0
0
0
0
Объемный показатель по мероприятию, ед. изм.
1600 кв. м
400 кв. м
400 кв. м
400 кв. м
400 кв. м
Задача 2. Озеленение и улучшение состояния существующих зеленых насаждений на территории городского округа
1.2.1.
Текущее содержание цветников и газонов на территории города Похвистнево
2016 - 2019
3714
850
900
954
1010
МБУ "ТСС"
Местный бюджет
3714
850
900
954
1010
Объемный показатель по мероприятию, ед. изм.
1807,34 кв. м.
1807,34 кв. м.
1807,34 кв. м.
1807,34 кв. м.
1807,34 кв. м.
1.2.2.
Озеленение малоозелененных городских территорий:
- посадка и полив деревьев
2016 - 2019
1101
240
260
286
315
МБУ "ТСС"
Местный бюджет
1101
240
260
286
315
Объемный показатель по мероприятию, ед. изм.
400 дер.
100 дер.
100 дер.
100 дер.
100 дер.
1.2.3.
Устройство защитных полос
2016 - 2019
340
20
100
110
110
ГУ ГКХ
Местный бюджет
340
20
100
110
110
Объемный показатель по мероприятию, ед. изм.
145 дер.
10 дер.
45 дер.
45 дер.
45 дер.
1.2.4.
Опиливание сухостойных и аварийно опасных деревьев
2016 - 2019
1000
250
250
250
250

город Похвистнево
900
200
200
250
250
МБУ "ТСС"
пос. Октябрьский
100
50
50
0
0
ГУ ГКХ
Местный бюджет
1000
250
250
250
250

Объемный показатель по мероприятию, ед. изм.
310 шт./330 куб. м
80 шт./85 куб. м
80 шт./85 куб. м
75 шт./80 куб. м
75 шт./80 куб. м

Задача 3. Обустройство площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста
1.3.1.
Устройство детских площадок к жилым домам, в т.ч.:
2016 - 2019
1000
250
200
300
250

Местный бюджет
1000
250
200
300
250
Объемный показатель по мероприятию, ед. изм.
14 шт.
4 шт.
2 шт.
5 шт.
3 шт.
1.3.1.1.
- ул. Газовиков, 22
2016
55
55
0
0
0
МБУ "ТСС"
- ул. Революционная, 151
60
60
0
0
0
- ул. Газовиков, 15В
70
70
0
0
0
- ул. Лермонтова, 20, 22
65
65
0
0
0
Объемный показатель по мероприятию, ед. изм.
4 шт.
4 шт.
0
0
0
1.3.1.2.
- пос. Октябрьский, ул. Кооперативная, 12
2017
80
0
80
0
0
МБУ "ТСС"
- ул. Гагарина, 29
120
0
120
0
0
Объемный показатель по мероприятию, ед. изм.
2 шт.
0
2 шт.
0
0
1.3.1.3.
- ул. Мира, 12
2018
50
0
0
50
0
МБУ "ТСС"
- ул. Степная, 34
50
0
0
50
0
- ул. Мира, 4а
100
0
0
100
0
- ул. Мира, 45
50
0
0
50
0
- ул. Косогорная, 45
50
0
0
50
0
Объемный показатель по мероприятию, ед. изм.
5 шт.
0
0
5 шт.
0
1.3.1.4.
- ул. Гагарина, 31, 33
2019
100
0
0
0
100
МБУ "ТСС"
- ул. А. Васильева, 13
50
0
0
0
50
- ул. Железнодорожная, 11а
100
0
0
0
100
Объемный показатель по мероприятию, ед. изм.
3 шт.
0
0
0
3 шт.
Задача 4. Привлечение жителей к участию в благоустройстве территории городского округа
1.4.1.
Посадка и полив деревьев в рамках регионального конкурса "Дни защиты от экологической опасности на территории Самарской области"
2016 - 2019
200
50
50
50
50
МБУ "ТСС"
Местный бюджет
200
50
50
50
50
Объемный показатель по мероприятию, ед. изм.
100 дер.
25 дер.
25 дер.
25 дер.
25 дер.
1.4.2.
Посадка и полив деревьев в рамках экологического субботника "Зеленая Россия"
2016 - 2019
200
50
50
50
50
МБУ "ТСС"
Местный бюджет
200
50
50
50
50
Объемный показатель по мероприятию, ед. изм.
100 дер.
25 дер.
25 дер.
25 дер.
25 дер.
скверы, и спортивные площадки" следует читать "парки, скверы, детские игровые
и спортивные площадки".
------------------------------------------------------------------
Задача 5. Обеспечение регулярного и качественного выполнения работ по содержанию автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры городского округа и прочих объектов благоустройства (парки, скверы, и спортивные площадки, малые архитектурные формы)
1.5.1.
Текущее содержание объектов благоустройства
2016 - 2019
98445
22568
23821
25264
26792
МБУ "ТСС"
Местный бюджет
98445
22568
23821
25264
26792
Объемный показатель по мероприятию, ед. изм., в том числе:





текущее содержание дорог города Похвистнево
112 км
112 км
112 км
112 км
112 км
текущее содержание спортивных площадок
7 шт.
7 шт.
7 шт.
7 шт.
7 шт.
текущее содержание парков, скверов
29404 кв. м
29404 кв. м
29404 кв. м
29404 кв. м
29404 кв. м
текущее содержание МАФ
147 урн, 26 автобусных павильонов, 18 информационных щитов, 1 балюстрада
147 урн, 26 автобусных павильонов, 18 информационных щитов, 1 балюстрада
147 урн, 26 автобусных павильонов, 18 информационных щитов, 1 балюстрада
147 урн, 26 автобусных павильонов, 18 информационных щитов, 1 балюстрада
147 урн, 26 автобусных павильонов, 18 информационных щитов, 1 балюстрада
1.5.2.
Текущее содержание объектов благоустройства пос. Октябрьский
2016 - 2019
3384,8
774,8
820
869
921
ГУ ГКХ
Местный бюджет
3384,8
774,8
820
869
921
Объемный показатель по мероприятию, ед. изм.
12 км
12 км
12 км
12 км
12 км
Задача 6. Обеспечение бесперебойного функционирования сетей уличного освещения
1.6.1.
Обслуживание установок уличного освещения, в том числе электроэнергия
2016 - 2019
52241
12381
12600
12960
14300
ГУ ГКХ
Местный бюджет
52241
12381
12600
12960
14300
Объемный показатель по мероприятию, ед. изм.
2173 шт.
2173 шт.
2173 шт.
2173 шт.
2173 шт.
Задача 7. Улучшение условий дорожного движения и создание безопасных условий для пешеходов
1.7.1.
Мероприятия по безопасности дорожного движения, в т.ч.:
2016 - 2019
11571
2539
2610
3105
3317
ГУ ГКХ,
МБУ "ТСС"
Местный бюджет
11571
2539
2610
3105
3317
1.7.1.1.
Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети города дорожными ограждениями
2016 - 2019
1335
165
170
500
500
МБУ "ТСС"
Местный бюджет
1335
165
170
500
500
Объемный показатель по мероприятию, ед. изм.
340 м
45 м
45 м
125 м
125 м
1.7.1.2.
Обустройство дорожной горизонтальной разметки
2016 - 2019
1993
449
480
514
550
ГУ ГКХ
Местный бюджет
1993
449
480
514
550
Объемный показатель по мероприятию, ед. изм.
485,2 кв. м
485,2 кв. м
485,2 кв. м
485,2 кв. м
485,2 кв. м
1.7.1.3.
Установка дорожных знаков
2016 - 2019
900
200
200
250
250
МБУ "ТСС"
Местный бюджет
900
200
200
250
250
Объемный показатель по мероприятию, ед. изм.
100 шт.
25 шт.
25 шт.
25 шт.
25 шт.
1.7.1.4.
Эксплуатационное обслуживание светофорных объектов, в том числе электроэнергия
2016 - 2019
5026
1000
1100
1394
1532
ГУ ГКХ
Местный бюджет
5026
1000
1100
1394
1532
Объемный показатель по мероприятию, ед. изм.
10 шт.
7 шт.
8 шт.
9 шт.
10 шт.
1.7.1.5.
Устройство ограждений на пешеходных переходах
2016 - 2017
600
350
250
0
0
МБУ "ТСС"
Местный бюджет
600
350
250
0
0
Объемный показатель по мероприятию, ед. изм.
240 п. м
140 п. м
100 п. м
0
0
1.7.1.6.
Установка светофоров на пешеходных переходах
2016 - 2019
997
225
240
257
275
МБУ "ТСС"
Местный бюджет
997
225
240
257
275
Объемный показатель по мероприятию, ед. изм.
8 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
1.7.1.7.
Благоустройство территорий на базе дошкольных образовательных учреждений для организации автогородков
2016 - 2019
720
150
170
190
210
ГУ ГКХ
Местный бюджет
720
150
170
190
210
Объемный показатель по мероприятию, ед. изм.
4 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
Задача 8. Создание условий для осуществления захоронений, выполнение работ по содержанию территорий городских кладбищ, в том числе оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших
1.8.1.
Текущее содержание городского кладбища
2016 - 2019
2041
465
495
525
556
ГУ ГКХ
Местный бюджет
2041
465
495
525
556
Объемный показатель по мероприятию, ед. изм.
15168,43 кв. м
15168,43 кв. м
15168,43 кв. м
15168,43 кв. м
15168,43 кв. м
1.8.2.
Услуги по перевозке невостребованных и неопознанных умерших с места происшествия до морга
2016 - 2019
232
53
56
60
63
МБУ "ТСС"
Местный бюджет
232
53
56
60
63
Объемный показатель по мероприятию, ед. изм.
60
15
15
15
15
1.8.3.
Ремонт ограждения кладбища в части города Похвистнево Красные Пески
2016
200
200
0
0
0
МБУ "ТСС"
Местный бюджет
200
200
0
0
0
Объемный показатель по мероприятию, ед. изм.
220 п. м
220 п. м
0
0
0
1.8.4.
Ремонт ограждения кладбища пос. Октябрьский
2016
50
50
0
0
0
ГУ ГКХ
Местный бюджет
50
50
0
0
0
Объемный показатель по мероприятию, ед. изм.
35 п. м
35 п. м
0
0
0
1.8.5.
Расширение старого кладбища
2016 - 2017
1000
500
500
0
0
МБУ "ТСС"
Местный бюджет
1000
500
500
0
0
Объемный показатель по мероприятию, ед. изм.
600 п. м,
7500 кв. м.
430 п. м - ограждение
170 п. м - ограждение
7500 кв. м, планировка
0
0
1.8.6.
Текущее содержание воинских захоронений
2016 - 2019
400
100
100
100
100
МБУ "ТСС"
Местный бюджет
400
100
100
100
100
Объемный показатель по мероприятию, ед. изм.
697 шт.
697 шт.
697 шт.
697 шт.
697 шт.
Задача 9. Улучшение санитарных условий проживания населения
1.9.1.
Субсидии на оказание услуг, в т.ч.:
2016 - 2019
5935
1287
1422
1545
1681

Местный бюджет
5935
1287
1422
1545
1681
1.9.1.1.
Оказание населению услуг бани, по тарифам, установленным Администрацией городского округа Похвистнево
2016 - 2019
3983
853
945
1040
1145
ГУ ГКХ
Местный бюджет
3983
853
945
1040
1145
1.9.1.2.
Оказание услуг по вывозу жидких бытовых отходов
2016 - 2019
1952
434
477
505
536
ГУ ГКХ
Местный бюджет
1952
434
477
505
536
Задача 10. Повышение уровня благоустройства территории городского округа Похвистнево
1.10.1.
Проведение отдельных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
2016
1500
1500
0
0
0
ГУ ГКХ
Местный бюджет
1500
1500
0
0
0
Объемный показатель по мероприятию, ед. изм.
1350 кв. м
1350 кв. м
0
0
0

Задача 11. Выполнение мероприятий по контролю численности безнадзорных животных, обеспечение утилизации павших животных
1.11.1.
Отлов и содержание бродячих и безнадзорных животных
2016 - 2019
2469
565
598
634
672
МБУ "ТСС"
Местный бюджет
2469
565
598
634
672
Объемный показатель по мероприятию, ед. изм.
200 шт.
50 шт.
50 шт.
50 шт.
50 шт.

Общий объем финансирования мероприятий, в том числе:
2016 - 2019
189023,80
45192,80
45332,00
47562,00
50937,00

Местный бюджет
189023,80
45192,80
45332,00
47562,00
50937,00





Приложение № 2
к Подпрограмме 2
"Благоустройство территории городского
округа Похвистнево Самарской области"
на 2016 - 2019 годы
муниципальной программы "Комплексное
развитие транспортной инфраструктуры
и благоустройства территории городского
округа Похвистнево Самарской области"
на 2016 - 2019 годы

ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Ед. изм.
Базовое значение
Значение показателя (индикатора) по годам
2016
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель. Обеспечение комфортных условий проживания граждан, повышение уровня благоустройства территории городского округа Похвистнево
Задача 1. Создание условий для массового отдыха населения
1.1
Недопущение снижения доли мест массового отдыха для населения, (площадь мест массового отдыха, приходящегося на 1 жителя составляет 54185 / 29202 = 1,86 кв. м на 1 жителя)
кв. м.
1,86
1,88
1,89
1,90
1,91
Задача 2. Озеленение и улучшение состояния существующих зеленых насаждений на территорий городского округа
2.1
Обеспечение выполнения воспроизводства зеленых насаждений путем замены старых, сухих, аварийно опасных на новые виды и породы деревьев с коэффициентом не ниже 1,3
шт./шт.
120 - посадка/90 спиливание 1,3
160 - посадка/80 спиливание 2,0
195 - посадка/80 спиливание 2,4
195 - посадка/75 спиливание 2,6
195 - посадка/75 спиливание 2,6

Задача 3. Обеспечение регулярного и качественного выполнения работ по содержанию автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры городского округа и прочих объектов благоустройства (парки, скверы, и спортивные площадки, малые архитектурные формы)
3.1
Недопущение снижения доли улично-дорожной сети, охваченной выполнением работ по содержанию и текущему обслуживанию
%
100
100
100
100
100
3.2
Недопущение снижения доли исполненных мероприятий по обеспечению сохранности, обслуживанию и содержанию прочих объектов благоустройства от запланированного количества мероприятий
%
100
100
100
100
100

Задача 5. Улучшение условий дорожного движения и создание безопасных условий для пешеходов

2.5.1
Увеличение протяженности пешеходных ограждений, установленных на опасных участках улично-дорожной сети и вблизи школьных, дошкольных учреждений (из 26 пешеходных переходов с общей протяженностью ограждений 5200 п. м установлены ограждения на 12 переходах протяженностью 918 п. м)
п. м
918
1103
1248
1373
1498
Задача 6. Создание условий для осуществления захоронений, выполнение работ по содержанию территорий городских кладбищ, в том числе услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших
2.6.1
Снижение протяженности ограждений территорий кладбищ городского округа, требующих переноса, расширения, ремонта
п. м
255
255
0
0
0
Задача 7. Улучшение санитарных условий проживания населения
2.7.1
Обеспечение услугами бани жителей городского округа Похвистнево в количестве не менее 2870 посещений в год
посещений
2870
2870
2870
2870
2870
Задача 8. Выполнение мероприятий по контролю численности безнадзорных животных, обеспечение утилизации павших животных
2.8.1
Снижение количества обращений граждан по вопросу безнадзорных животных
обращений
60
49
30
17
10





Приложение 3
к Муниципальной программе
"Комплексное развитие транспортной
инфраструктуры и благоустройства
территории городского округа Похвистнево
Самарской области" на 2016 - 2019 годы

ПОДПРОГРАММА
"ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОХВИСТНЕВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2016 - 2019 ГОДЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ И БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ПОХВИСТНЕВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2016 - 2019 ГОДЫ
(далее - Подпрограмма 3)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование Подпрограммы
Подпрограмма 3 "Обращение с отходами на территории городского округа Похвистнево Самарской области" на 2016 - 2019 годы муниципальной программы "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры и благоустройства территории городского округа Похвистнево Самарской области" на 2016 - 2019 годы
Разработчик Подпрограммы
Главное управление градостроительства и коммунального хозяйства Администрации городского округа Похвистнево
Исполнители Подпрограммы
Главное управление градостроительства и коммунального хозяйства Администрации городского округа Похвистнево, муниципальное бюджетное учреждение "Трансстройсервис"
Цели и задачи Подпрограммы
Цели Подпрограммы 3:
Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения.
Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения.
Обеспечение надлежащего санитарного содержания территории городского округа Похвистнево.
Задачи Подпрограммы 3:
- ликвидация несанкционированных мест размещения отходов и рекультивация техногенных массивов;
- доведение технического и эксплуатационного состояния контейнерных площадок, расположенных в частном секторе на территории городского округа Похвистнево до нормативных требований;
- проведение просветительской работы с населением по вопросам обращения с отходами;
- вовлечение населения, общественных организаций, учреждений, предприятий в принятие участия в мероприятиях по санитарной очистке территорий городского округа
Сроки реализации Подпрограммы
2016 - 2019 годы
Важнейшие целевые (индикаторы) показатели Подпрограммы
Обеспечение 100% вывоза отходов с несанкционированных мест их размещения.
Снижение доли мест временного хранения отходов, нуждающихся в ремонте (переоборудовании) в соответствии с нормативными требованиями.
Проведение ежегодных месячников по санитарной очистке территории города с привлечением предприятий, организаций
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Общий объем финансовых потребностей на весь период реализации Подпрограммы 3 составляет 8408,0 тыс. руб., в том числе:
в 2016 году - 2320,0 тыс. руб.,
в 2017 году - 2386,0 тыс. руб.,
в 2018 году - 1970,0 тыс. руб.,
в 2019 году - 1732,0 тыс. руб.
Мероприятия Подпрограммы финансируются за счет средств бюджета городского округа Похвистнево
Система организации контроля за ходом реализации Подпрограммы
Контроль за ходом реализации мероприятий Подпрограммы 3 осуществляет Главное управление градостроительства и коммунального хозяйства Администрации городского округа Похвистнево

1. Характеристика проблемы

Данная Подпрограмма разработана в соответствии с генеральной схемой очистки территории городского округа Похвистнево в целях комплексного решения задач по улучшению санитарного состояния и внешнего облика городского округа Похвистнево.
Анализ существующей ситуации в городском округе по обращению с отходами выявил следующие основные проблемы:
1) наличие мест стихийного размещения отходов;
2) наличие контейнерных площадок, не соответствующих действующим требованиям (отсутствие ограждения, твердого покрытия и подъездов к ним).
На территории городского округа Похвистнево насчитывается 19 мест несанкционированного размещения строительного мусора и твердых бытовых отходов. Замусоренные участки площадью 9,8 тыс. кв. м располагаются на лесных массивах, водных ландшафтах, овражных комплексах и других озелененных пространствах. Они оказывают вредное влияние на окружающую среду и экологическую безопасность населения городского округа. Объем вывозимых отходов с этих участков составляет от 450 до 1015 куб. м в год.
Всего на территории городского округа Похвистнево находится 158 контейнерных площадок, 111 из которых расположены в частном секторе. Из них 18 площадок имеют основание и ограждение, 18 - не имеют основания, но с ограждениями и 2 площадки имеют основание, но без ограждения. Из остальных 73 площадок 30 - не имеют благоустройства (контейнеры установлены на землю), у 43 площадок благоустройство требует полного восстановления. Учитывая данную ситуацию и финансовые возможности городского бюджета, в мероприятиях Подпрограммы 3 учтены ремонтные работы 70 контейнерных площадок, расположенных в частном секторе.

2. Цели, задачи и сроки реализации Подпрограммы 3

Целями Подпрограммы являются:
- снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения;
- обеспечение надлежащего санитарного содержания территории городского округа Похвистнево.
Для достижения целей должны быть решены следующие задачи:
- ликвидация несанкционированных мест размещения отходов и рекультивация техногенных массивов;
- доведение технического и эксплуатационного состояния контейнерных площадок, расположенных в частном секторе на территории городского округа Похвистнево, до нормативных требований;
- вовлечение населения, общественных организаций, учреждений, предприятий в принятие участия в мероприятиях по санитарной очистке территорий городского округа;
- проведение просветительской работы с населением по вопросам обращения с отходами.
Подпрограмма разработана на период с 2016 по 2019 годы.

3. Перечень мероприятий Подпрограммы 3

Подпрограммой 3 предусматривается выполнение природоохранных мероприятий за счет средств бюджета городского округа.
Перечень мероприятий определен в Приложении № 1 к настоящей Подпрограмме.


7. Показатели (индикаторы) Подпрограммы 3

Для оценки эффективности реализации задач Подпрограммы 3 определены индикаторы (показатели) в Приложении № 2 к настоящей Подпрограмме 3.

8. Механизм реализации Подпрограммы 3

В ходе реализации Подпрограммы 3 Главное управление градостроительства и коммунального хозяйства Администрации городского округа (далее - ГУ ГКХ) обеспечивает мониторинг хода реализации Подпрограммы 3 на основе представленных им отчетов, ежегодно проводит анализ затрат по мероприятиям и дает оценку механизму ее реализации с учетом результативности мероприятий Подпрограммы 3 и достижения целевых индикаторов.
Исполнителями Подпрограммы 3 являются Главное управление градостроительства и коммунального хозяйства Администрации городского округа, муниципальное бюджетное учреждение "Трансстройсервис".

Контроль за ходом реализации соответствующих ГУ ГКХ, которое представляет отчет об исполнении мероприятий в Управление по экономике и финансам Администрации городского округа Похвистнево.

9. Оценка социально-экономической эффективности
реализации Подпрограммы 3

Реализация Подпрограммы 3 позволит:
- уменьшить количество несанкционированных размещений бытовых отходов и количество жалоб населения по вопросам санитарного содержания городских территорий;
- улучшить техническое и эксплуатационное состояние контейнерных площадок, расположенных в частном секторе на территории городского округа Похвистнево.
ГУ ГКХ ежегодно в срок до 1 февраля подготавливает информацию о ходе реализации Подпрограммы 3 за отчетный год, включая оценку показателей эффективности реализации Подпрограммы 3, рассчитанных в соответствии с методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 15.10.2013 № 1574 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Похвистнево", и направляет ее для рассмотрения на заседании Коллегии.





Приложение № 1
к Подпрограмме 3
"Обращение с отходами на территории
городского округа Похвистнево
Самарской области" 2016 - 2019 годы
муниципальной программы "Комплексное
развитие транспортной инфраструктуры
и благоустройства территории городского
округа Похвистнево Самарской области"
на 2016 - 2019 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 3
НА 2016 - 2019 ГОДЫ

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Финансовые ресурсы (тыс. руб.)
Получатель бюджетных средств/исполнитель
Всего
2016
2017
2018
2019
Цель. 1. Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения
Задача 1. Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов и рекультивация техногенных массивов
1.1.
Ликвидация навала мусора
2016 - 2019
1000
200
200
200
400

Местный бюджет
1000
200
200
200
400
Объемный показатель по мероприятию, ед. изм.
2430 куб. м
550 куб. м
500 куб. м
450 куб. м
930 куб. м
1.1.1.
город Похвистнево
2016 - 2019
800
200
200
200
200
ГУ ГКХ
Местный бюджет
800
200
200
200
200
Объемный показатель по мероприятию, ед. изм.
1965 куб. м
550 куб. м
500 куб. м
450 куб. м
465 куб. м
1.1.2.
пос. Октябрьский
2016, 2019
200
0
0
0
200
ГУ ГКХ
Местный бюджет
200
0
0
0
200
Объемный показатель по мероприятию, ед. изм.
465 куб. м
0
0
0
465 куб. м
Цель 2. Обеспечение надлежащего санитарного содержания территории городского округа Похвистнево
Задача 1. Доведение технического и эксплуатационного состояния контейнерных площадок, расположенных в частном секторе на территории городского округа Похвистнево до нормативных требований
2.1.1.
Устройство песчано-гравийного основания подъездов к контейнерным площадкам, расположенным в частном секторе
2016 - 2019
860
200
210
220
230

Местный бюджет
860
200
210
220
230
Объемный показатель по мероприятию, ед. изм.
1200 п. м
300 п. м.
300 п. м
300 п. м.
300 п. м
2.1.1.1.
ул. Октябрьская, 16;
ул. Октябрьская, 28
2016
200
200
0
0
0
ГУ ГКХ
Объемный показатель по мероприятию, ед. изм.
300 п. м
300 п. м
0
0
0
2.1.1.2.
ул. Цветочная, 1;
ул. Приовражная, 8а
2017
210
0
210
0
0
ГУ ГКХ
Объемный показатель по мероприятию, ед. изм.
300 п. м
0
300 п. м
0
0
2.1.1.3.
пер. Дружбы;
ул. Юбилейная, 22
2018
220
0
0
220
0
ГУ ГКХ
Объемный показатель по мероприятию, ед. изм.
300 п. м
0
0
300 п. м
0
2.1.1.4.
пер. Новый, 8;
ул. Промысловая, 8
2019
230
0
0
0
230
ГУ ГКХ
Объемный показатель по мероприятию, ед. изм.
300 п. м
0
0
0
300 п. м
2.1.2.
Устройство контейнерных площадок для сбора ТБО
2016 - 2019
2160
825
835
500
0
ГУ ГКХ
Местный бюджет
2160
825
835
500
0
Объемный показатель по мероприятию, ед. изм.
52 ед.
22 ед.
20 ед.
10 ед.
0
2.1.2.1.
ул. Фрунзе, 17;
ул. Фрунзе, 7;
ул. Полевая, 75;
ул. Полевая, 95;
ул. Революционная, 11;
ул. Революционная, 21;
ул. Революционная, 37;
ул. Крайняя, 19;
ул. Партизанская, 22;
ул. Транспортная, 63;
ул. Гоголя, 34;
ул. Неверова, 67;
ул. Мира, 53;
ул. Мира, 71;
ул. Рокоссовского, 89;
ул. Овражная;
ул. Железнодорожная, 5, 9, 11 - 3 шт.;
ул. Восточная, 38;
ул. Бугурусланская, 2Г;
ул. Малиновского, 33
2016
825
825
0
0
0
ГУ ГКХ
Объемный показатель по мероприятию, ед. изм.
22 ед.
22 ед.
0
0
0
2.1.2.2.
ул. Огородная, 17;
ул. Венера 2, 35а;
ул. Венера 2, 28;
ул. Приовражная, 8а;
ул. Песчаная, 27;
ул. Победы, 14;
ул. Береговая, 15;
ул. Краснопутиловская, 107;
ул. Восточная, 38;
ул. 8 Марта, 9;
ул. Центральная, 2а;
пер. Новый, 8;
ул. Венера 2, 24;
ул. Венера 1, 33;
ул. Венера 1, 23;
ул. Венера 2, 52;
ул. Промысловая, 8;
ул. Центральная, 10;
ул. Центральная, 9;
ул. Восточная
2017
835
0
835
0
0
ГУ ГКХ
Объемный показатель по мероприятию, ед. изм.
20 ед.
0
20 ед.
0
0
2.1.2.3.
ул. Центральная, 2а;
пер. Новый, 8;
ул. Венера 2, 24;
ул. Дачная, 2а;
ул. Калиновская, 28;
ул. Калиновская;
ул. Мира, 60;
мкр-н Южный - 3 шт.
2018
500
0
0
500
0
ГУ ГКХ
Объемный показатель по мероприятию, ед. изм.
10 ед.
0
0
10 ед.
0
2.1.3.
Устройство основания контейнерных площадок, имеющих ограждение
2016 - 2017





ГУ ГКХ
Местный бюджет
210
125
85
0
0
Объемный показатель по мероприятию,
10 ед.
7 ед.
3 ед.
0
0
2.1.3.1.
ул. Кооперативная, 28;
ул. Первомайская, 18;
ул. Фурманова, 17;
ул. Тельмана, 46;
ул. Революционная, 125;
ул. Революционная, 57;
ул. Революционная, 109
2016
125
125
0
0
0
ГУ ГКХ
Объемный показатель по мероприятию, ед. изм.
7 ед.
7 ед.
0
0
0
2.1.3.2.
ул. Полевая, 14;
ул. Октябрьская, 16;
ул. Песчаная, 7
2017
85
0
85
0
0
ГУ ГКХ
Объемный показатель по мероприятию, ед. изм.
3 ед.
0
3 ед.
0
0
2.1.4.
Ремонт ограждений контейнерных площадок, расположенных в частном секторе
2016 - 2019
150
30
30
40
50
ГУ ГКХ
Местный бюджет
150
30
30
40
50
Объемный показатель по мероприятию, ед. изм.
150 кв. м
30 кв. м
30 кв. м
40 кв. м
50 кв. м
2.1.5.
Приобретение мусоросборников (контейнеров) для временного хранения ТБО и установка их в частном секторе
2016 - 2019
1950
460
520
480
490
ГУ ГКХ
Местный бюджет
1950
460
520
480
490
Объемный показатель по мероприятию, ед. изм.
305 шт.
75 шт.
80 шт.
75 шт.
75 шт.
2.1.6.
Покос сорной растительности на прилегающей территории к контейнерным площадкам по частному сектору г. Похвистнево в радиусе 20 метров
2016 - 2019
900
210
220
230
240
ГУ ГКХ
Местный бюджет
900
210
220
230
240
Объемный показатель по мероприятию, ед. изм.
3800 кв. м
3800 кв. м
3800 кв. м
3800 кв. м
3800 кв. м
Задача 2. Проведение просветительской работы с населением по вопросам обращения с отходами
2.2.1.
Информирование населения через средства массовой информации, специалистов по работе с населением, распространение информационных листовок и других информационных материалов, рассказывающих об экологических и экономических аспектах обращения с отходами, формирующих у населения интерес к охране окружающей среды от негативного воздействия отходов
2016 - 2019
0
0
0
0
0
Администрация городского округа (Тарасова М.А., Кудряшова Л.Н.)
Объемный показатель по мероприятию, ед. изм.
2.2.2.
Проведение встреч, открытых уроков в общеобразовательных учреждениях по формированию экологической культуры у детей и подростков
2016 - 2019
0
0
0
0
0
Администрация городского округа (Кудряшова Л.Н.)
Объемный показатель по мероприятию, ед. изм.
12
3
3
3
3
Задача 3. Вовлечение населения, общественных организаций, учреждений, предприятий в принятие участия в мероприятиях по санитарной очистке территорий городского округа
2.3.1.
Проведение ежегодных месячников по санитарной очистке территории города с привлечением населения, предприятий, организаций
2016 - 2019
1178
270
286
300
322
МБУ "ТСС"
Местный бюджет
1178
270
286
300
322
Объемный показатель по мероприятию, ед. изм.
8
2
2
2
2
2.3.2.
Проведение акций по санитарной очистке территории городского округа Похвистнево "Чистый город" с участием населения, учащихся общеобразовательных учреждений городского округа
2016 - 2019
0
0
0
0
0
УСР, ГУ ГКХ, СВУ (по согласованию), Губернский колледж г. Похвистнево (по согласованию)
Объемный показатель по мероприятию, ед. изм.
8 акций
2 акции
2 акции
2 акции
2 акции

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы, в том числе:
2016 - 2019
8408
2320
2386
1970
1732

Местный бюджет
8408
2320
2386
1970
1732






Приложение № 2
к Подпрограмме 3
"Обращение с отходами на территории
городского округа Похвистнево
Самарской области" 2016 - 2019 годы
муниципальной программы "Комплексное
развитие транспортной инфраструктуры
и благоустройства территории городского
округа Похвистнево Самарской области"
на 2016 - 2019 годы

ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3

№ п/п
Наименование показателей (индикаторов)
Ед. изм.
Базовое значение
Значение показателей (индикаторов) по годам
2016
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель 1. Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения
Задача 1. Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов и рекультивация техногенных массивов
1.1.1
Обеспечение 100% вывоза отходов с несанкционированных мест их размещения
%
100
100
100
100
100
куб. м
550
550
500
450
930
Цель 2. Обеспечение надлежащего санитарного содержания территории городского округа Похвистнево
Задача 1. Доведение технического и эксплуатационного состояния контейнерных площадок, расположенных в частном секторе на территории городского округа Похвистнево, до нормативных требований
2.1.1
Снижение доли мест временного хранения отходов, нуждающихся в ремонте (переоборудовании) в соответствии с нормативными требованиями (из 111 контейнерных площадок подлежат ремонту 70 штук)
шт.
70
41
18
8
8
%
63,1
36,9
16,2
7,2
7,2
Задача 2. Вовлечение населения, общественных организаций, учреждений, предприятий в принятие участия в мероприятиях по санитарной очистке территорий городского округа
2.2.1
Проведение ежегодных месячников по санитарной очистке территории города с привлечением предприятий, организаций
шт.
2 раза в год
не менее 2-х
не менее 2-х
не менее 2-х
не менее 2-х





Приложение № 4
к Муниципальной программе
"Комплексное развитие транспортной
инфраструктуры и благоустройства
территории городского округа Похвистнево
Самарской области" на 2016 - 2019 годы

ПОДПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И ОБНОВЛЕНИЕ ТЕХНИКИ ДЛЯ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОХВИСТНЕВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2019 ГОДА" МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
И БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОХВИСТНЕВО
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2016 - 2019 ГОДЫ
(далее - Подпрограмма 4)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование Подпрограммы
Подпрограмма 4 "Развитие пассажирского транспорта и обновление техники для жилищно-коммунального хозяйства городского округа Похвистнево Самарской области до 2019 года" муниципальной программы "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры и благоустройства территории городского округа Похвистнево Самарской области" на 2016 - 2019 годы
Заказчик Подпрограммы
Администрация городского округа Похвистнево (далее - Администрация)
Цель Подпрограммы
Создание устойчивой, надежно функционирующей системы:
- городского пассажирского транспорта, отвечающего потребностям населения городского округа Похвистнево;
- транспорта для жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Похвистнево
Задачи Подпрограммы
Обновление парка автомобильной техники автобусами и техникой для жилищно-коммунального хозяйства, в том числе работающей на газомоторном топливе.
Финансирование муниципального задания по пассажирским перевозкам в городском округе Похвистнево
Сроки реализации Подпрограммы
2016 - 2019 годы
Целевые
показатели (индикаторы) Подпрограммы
Количество ежегодно вводимой в эксплуатацию техники.
Количество перевезенных пассажиров
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Объем финансирования Подпрограммы 4 составит 16000 тыс. рублей, из них:
в 2016 году - 4000 тыс. руб.,
в 2017 году - 4000 тыс. руб.,
в 2018 году - 4000 тыс. руб.,
в 2019 году - 4000 тыс. руб.
Мероприятия Подпрограммы 4 финансируются за счет средств бюджета городского округа Похвистнево
Ожидаемый результат реализации Подпрограммы
Снижение износа городского пассажирского транспорта за счет приобретения новых автобусов.
Снижение износа техники, используемой для ЖКХ и благоустройства.
Бесперебойное обеспечение пассажирских перевозок транспортом.
Экономия эксплуатационных затрат на содержание старой техники
Система организации контроля за ходом реализации Подпрограммы
Координацию и мониторинг хода реализации программных мероприятий осуществляет отдел по содействию развития промышленности, связи, транспорта, экологическому контролю Администрации городского округа Похвистнево

1. Характеристика проблемы

Основным недостатком общественного транспорта, техники для жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства является низкий технический уровень и недостаточные темпы обновления подвижного состава, что привело в последние годы к существенному ухудшению его технического состояния (возрастная структура, увеличение износа и т.д.) и работоспособности.
В настоящее время ситуация характеризуется следующими моментами:
- отсутствием необходимого количества транспорта и техники;
- потребностью в обновлении подвижного состава.
Городской пассажирский транспорт общего пользования обеспечивает основную часть трудовых поездок населения и является важнейшей частью городской инфраструктуры. Сегодня из-за изношенности подвижного состава и недостатка финансирования для приобретения необходимого количества запасных частей и материалов для ремонта и обновления подвижного состава у муниципального транспорта отсутствует возможность в полном объеме удовлетворить спрос населения на пассажирские перевозки.
Эксплуатируемые в настоящее время пассажирские транспортные средства не соответствуют современным требованиям, необходима их замена на более современные модификации.
Отсутствие соответствующей техники для жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства не обеспечивает содержание территории города в надлежащем состоянии.
Реализация мероприятий Подпрограммы 4 позволит улучшить условия для предоставления транспортных услуг населению и организации благоустройства территории города.

2. Цель и задачи Подпрограммы 4

При реализации Подпрограммы 4 обеспечивается создание устойчивой, надежно функционирующей системы:
- городского пассажирского транспорта, отвечающего потребностям населения городского округа Похвистнево;
- транспорта для жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Похвистнево.
В процессе достижения цели Подпрограммы 4 необходимо решить задачи:
- обновления парка автомобильной техники автобусами и техникой для жилищно-коммунального хозяйства, в том числе работающей на газомоторном топливе;
- своевременного финансирования муниципального задания по пассажирским перевозкам в городском округе Похвистнево.

3. Целевые показатели (индикаторы), характеризующие
ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы 4

Для оценки эффективности реализации задач Подпрограммы 4 определены следующие показатели (индикаторы):
- количество ежегодно вводимой в эксплуатацию техники;
- количество перевезенных пассажиров.
Значения целевых показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы 4, определены в приложении № 2 к настоящей Подпрограмме 4.

4. Перечень мероприятий Подпрограммы 4

Подпрограммой 4 предусматриваются осуществление бюджетных инвестиций за счет средств городского бюджета в объекты муниципальной собственности городского округа, а также с возможным использованием субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по обновлению парка автомобильной техники автобусами и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе.
Перечень мероприятий определен в приложении № 1 к настоящей Подпрограмме 4.

5. Механизм реализации Подпрограммы 4

В ходе реализации Подпрограммы 4 Управление по экономике и финансам Администрации городского округа (далее - УЭФ) обеспечивает мониторинг хода реализации Подпрограммы 4 на основе представленных им отчетов, ежегодно проводит анализ затрат по программным мероприятиям и дает оценку механизму ее реализации с учетом результативности мероприятий Подпрограммы 4 и достижения целевых индикаторов.
Исполнителем мероприятий Подпрограммы 4 является Администрация городского округа Похвистнево.
Контроль за ходом реализации соответствующих программных мероприятий осуществляет отдел по содействию развития промышленности, связи, транспорта, экологическому контролю Администрации городского округа Похвистнево, который представляет отчет об исполнении программных мероприятий в УЭФ.

6. Оценка социально-экономической эффективности
реализации Подпрограммы 4

Реализация Подпрограммы 4 позволит:
- снизить износ городского пассажирского транспорта за счет приобретения новых автобусов;
- снизить износ техники, используемой для ЖКХ и благоустройства;
- обеспечить население городского округа пассажирскими перевозками;
- получить экономию эксплуатационных затрат на содержание старой техники.
УЭФ ежегодно в срок до 1 февраля подготавливает информацию о ходе реализации Подпрограммы за отчетный год, включая оценку показателей эффективности реализации Подпрограммы 4, рассчитанных в соответствии с методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 15.10.2013 № 1574 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Похвистнево", и направляет ее для рассмотрения на заседании Коллегии.





Приложение № 1
к Подпрограмме 4
"Развитие пассажирского транспорта
и обновление техники для ЖКХ
городского округа Похвистнево
Самарской области до 2019 года"
муниципальной программы "Комплексного развития
транспортной инфраструктуры и благоустройства
территории городского округа Похвистнево
Самарской области" на 2016 - 2019 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 4
НА 2016 - 2019 ГОДЫ

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Реализация программных мероприятий по годам, тыс. рублей
Всего
2016
2017
2018
2019
Цель. Создание устойчивой, надежно функционирующей системы:
- городского пассажирского транспорта, отвечающего потребностям населения городского округа Похвистнево,
- транспорта для жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Похвистнево
Задача 1. Обновление парка автомобильной техники автобусами и техникой для жилищно-коммунального хозяйства, в том числе работающей на газомоторном топливе
1.1
Приобретение пассажирского транспорта
2016 - 2019





Всего
6000
1500
1500
1500
1500
Местный бюджет
6000
1500
1500
1500
1500
Объемный показатель, ед. изм.





1.2
Приобретение транспорта для жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города
2016 - 2019





Всего

6000
1500
1500
1500
1500
Местный бюджет
6000
1500
1500
1500
1500
Объемный показатель, ед. изм.





Задача 2. Финансирование муниципального задания по пассажирским перевозкам в городском округе Похвистнево
2.1
Финансирование муниципального задания по пассажирским перевозкам в городском округе Похвистнево
2016 - 2019





Всего
4000
1000
1000
1000
1000
Местный бюджет
4000
1000
1000
1000
1000
Объемный показатель, ед. изм.






Общий объем финансирования мероприятий, в том числе:
2016 - 2019
16000
4000
4000
4000
4000
Местный бюджет
16000
4000
4000
4000
4000





Приложение № 2
к Подпрограмме 4
"Развитие пассажирского транспорта
и обновление техники для ЖКХ
городского округа Похвистнево
Самарской области до 2019 года"
муниципальной программы "Комплексного развития
транспортной инфраструктуры и благоустройства
территории городского округа Похвистнево
Самарской области" на 2016 - 2019 годы

ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 4

№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Ед. изм.
Значение целевого индикатора (показателя) по годам
2016
2017
2018
2019
Цель. Создание устойчивой, надежно функционирующей системы городского пассажирского транспорта, отвечающей потребностям населения городского округа Похвистнево, и транспорта для ЖКХ и благоустройства города Похвистнево
Задача 1. Обновление парка автомобильной техники автобусами и техникой для ЖКХ, в т.ч. работающей на газомоторном топливе
1.1
Количество ежегодно вводимой в эксплуатацию техники
ед.
2
2
2
2
Задача 2. Финансирование муниципального задания по пассажирским перевозкам в городском округе Похвистнево
2.1
Количество перевезенных пассажиров
тыс. чел.
366,4
360
353
346


------------------------------------------------------------------